辰溪县退役军人事务局2024年部门预算公开说明

发布时间:2023-12-29 10:11 信息来源:辰溪县财政局

辰溪县退役军人事务局

2024年部门预算公开说明

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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表


第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律法规和政策规定,拟定县退役军人发展规划和政策,并组织实施;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

2负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定退役军人相关政策,并组织实施。

5组织协调落实移交到本县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,负责全县军供服务保障工作。

7组织开展全县拥军优属工作。负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

8负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。

9指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实,开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

辰溪县退役军人事务局单位内设机构包括:内设机构5个,分别为办公室,优抚拥军股,移交安置股,财务室,权益维护股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县退役军人事务局部门预算编制范围包括:辰溪县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算2128.90万元,其中,一般公共预算收入2128.90万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。收入较上年减少2977.48万元,主要原因是上年将上级转移收入纳入县级预算,2024年实行县本级统计,没有将上级转移收入列入年度预算内。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2128.90万元,其中,社会保障和就业支出1896.26万元,卫生健康支出215.06万元,住房保障支出17.58万元。支出较上年减少2977.48万元,主要原因是2023年支出包含上级转移支出,2024年实行县本级预算,将上级转移支出不列入年度预算。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出2128.90万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出1896.26万元,占89.07%,卫生健康支出215.06万元,占10.10%,住房保障支出17.58万元,占0.83%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数258.96万元,占总支出的比重为12.16%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费230.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费28.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1869.94万元,占总支出的比重为87.84%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。伤残抚恤支出326.00万元,主要用于优抚对象中的;在乡复员、退伍军人生活补助支出326.00万元,主要用于优抚对象生活补贴;义务兵优待支出108.40万元,主要用于优抚对象生活补贴;农村籍退役士兵老年生活补助支出434.09万元,主要用于退役军人事务;其他优抚支出90.00万元,主要用于退役军人的优抚支出;退役士兵安置支出370.39万元,主要用于优抚对象医疗保障;优抚对象医疗补助支出215.06万元,主要用于优抚对象医疗报销。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费28.80万元,比上年预算减少12.80万元,下降30.77%,主要原因是机关要求过紧日子,公用经费核定数减少,2024年调整人头运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为2.50万元,其中,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.50万元,主要原因是规范公务接待管理,加强审批,严格控制支出,压缩公务接待支出。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2128.90万元,基本支出258.96万元,单位项目支出1869.94万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

相关文件