辰溪县长田湾乡人民政府2025年部门预算公开说明
发布时间:2024-12-30 15:44 信息来源:辰溪县财政局
辰溪县长田湾乡人民政府
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、党政办公室。负责党政服务和综合协调工作,负责机 关文电、机要、保密、信息、会务、档案、绩效考核、督查督办、 后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审 核;负责权限内行政审批工作;负责政务公开和政务服务管理、 电子政务、数据管理、信用体系建设等工作;负责便民服务大厅 日常管理、监督、考核等工作;做好“互联网+政务服务”平台 建设管用,推进“一件事一次办”改革等。
2、党建办公室。负责机关党建工作;负责基层党建工作 的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作;负责基层 党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干部、关心下一代的工 作;负责机关事业单位的机构编制、人事政工管理等工作,协助 管理派出(驻)机构人员;负责宣传思想文化、意识形态(网络 意识形态、网络安全)、统战工作;协调工会、共青团、妇联等 群团组织相关工作等。
3、经济发展办公室。负责拟订经济发展规划并组织实施; 负责指导、推动农村集体经济发展;负责优化营商环境、招商引 资、商贸流通、市场服务、市容市貌管理、交通运输、农村公路 建设养护、科技科普、统计等相关工作;承担市场监管有关方面 的指导协调职责;协调与发展经济相关的其他工作。
4、生态办公室。负责宣传贯彻落实习近平生态文明思想 和生态环境等方面法律法规及政策;按照职责权限,承担自然资 源保护利用、生态环境保护等方面工作;负责督促属地内企业落 实水体、土壤、大气污染防治主体责任;宣传指导村民采用生态 环保的种植、养殖等生产生活方式,减少农业面源污染;承担属 地内农用地污染状况调查工作;承担属地内饮用水源地日常监督 管理工作;常态化开展属地内污染源现场、生态功能区检查,承 担或配合落实环保督察交办问题整改;承担乡镇党委、政府交办 的其他工作。
5、平安法治和应急管理办公室。负责社会治理、平安建 设、信访维稳、扫黑除恶常态化管理等工作;协调推动预防、 化解社会矛盾和风险,推进社会治安整治、铁路护路联防、国家 安全人民防线和反邪教等工作;负责安全生产、防汛抗旱、综合 防灾减灾救灾报灾、地质灾害、消防、森林防灭火、突发事件应 急救援等工作。
6、社会事务综合服务中心。负责辖区内社会保险、医疗 保险、就业维权、工伤失业、劳动争议、卫生健康、民族宗教、 社会救助、养老服务、未成年人保护和留守儿童关爱、残疾人保 障等相关服务性工作;承担文化宣传、旅游开发、广播影视、文 艺演出、群众体育等公益服务职责;负责新时代文明实践相关事项 务性工;做好其他相关社会服务工作。
7、农业综合服务中心。为乡镇所属公益一类事业单位。 负责农技、农机、水利、畜牧水产、动物防疫、林业等方面的技术 宣传推广应用与指导;负责农作物病虫害监测与防治和农产品质 量监管服务;负责水利基本建设的规划实施、水利设施防洪保安 与开发利用以及水旱灾害防御工作;负责森林资源保护、造林绿 化、林区生态建设及病虫害防治工作;负责集体资产监督管理、 农民减负监督管理;承担林长制、河长制、田长制等相关事务性工 作;承担农村人居环境整治、农村房屋建设等事务性工作;承担 农机安全监管服务工作等。贯彻执行上级有关乡村振兴工作的方 针、政策和法律法规,负责做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。
8、退役军人服务站。 为乡镇所属公益一类事业单位。主 要负责辖区内退役军人和其他优抚对象抚恤优待经费发放、走访 慰问、数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责国防动员教 育、民兵预备役和拥军优属等工作;负责退役军人和其他优抚对 象就业创业服务,协助开展职业教育和技能培训;协助做好退役人 军人户籍关系、组织关系转移等工作;负责退役军人和其他优抚 对象来访接待、来信办理、心理疏导、权益维护、政策解答、法 律服务以及退役军人舆情的收集引导等工作。
9、综合行政执法大队,副科级。为乡镇所属公益一类事 业单位。根据相关法律法规及政策性文件授权,以乡镇政府名义 开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督;负 责安全生产、消防、森林防灭火及其他应急管理、自然资源、市 场监管、生态环境、市容市貌环境卫生、农业农村、林业、水利、 教育、体育、文化旅游、卫生健康、交通运输、社会保障等方面 违法活动的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、向上报告线索、 协助调查取证等工作,依据授权办理适用简易程序的案件;作为 综合执法平台,统一组织辖区内派出(驻)机构的执法力量和资 源,实行联合执法。
(二)机构设置
辰溪县长田湾乡人民政府单位内设机构包括:内设机构9个,分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、生态办公室、平安法治和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入2025年辰溪县长田湾乡人民政府部门预算编制范围包括:辰溪县长田湾乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算524.81万元,其中,一般公共预算收入524.81万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少139.52万元,主要原因是乡村振兴及基层党建工作开支减少,公用经费支出减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算524.81万元,其中,一般公共服务支出468.00万元,社会保障和就业支出56.82万元。支出较上年减少139.52万元,主要原因是乡村振兴及基层党建工作开支减少,公用经费支出减少。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出524.81万元,其中,一般公共服务支出468.00万元,占89.18%,社会保障和就业支出56.82万元,占10.83%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数524.81万元,占总支出的比重为100.00%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费465.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费58.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费58.90万元,比上年预算减少2.90万元,下降4.69%,主要原因是贯彻执行中央关于厉行勤俭节约有关规定。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为8.00万元,其中,公务接待费5.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少17.00万元,主要原因是贯彻执行中央关于厉行勤俭节约有关规定。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算3.00万元,拟召开20余次会议,人数750余人,内容为乡村两级干部及驻村工作队例会、专项会议;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为524.81万元,基本支出524.81万元,单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。