辰溪县水利局2024年部门预算公开说明

发布时间:2023-12-29 10:20 信息来源:辰溪县财政局

辰溪县水利局

2024年部门预算公开说明

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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表


第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

负责保障全县水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责落实重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划;负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护预综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护;负责对水利工程建设实施监管,并组织指导其建后运行;负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作;负责水利工程移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施;负责协调重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,负责水政监察和水行政执法;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(二)机构设置

辰溪县水利局单位内设机构包括:内设机构5个,分别为办公室、人事财务股、水利工程建设股(水旱灾害防御中心、水库移民股)、水土保持及水资源监测服务中心、河道管理中心(水政监察大队、河长制办公室)。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县水利局部门预算编制范围包括:辰溪县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算1498.30万元,其中,一般公共预算收入1498.30万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。收入较上年减少14.43万元,主要原因是响应国家政策厉行节约,人头经费减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1498.30万元,其中,社会保障和就业支出127.41万元,农林水支出1275.34万元,住房保障支出95.56万元。支出较上年减少14.43万元,主要原因是响应国家政策厉行节约,人头经费减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1498.30万元(含上级财政补助0万元),其中,社会保障和就业支出127.41万元,占8.50%,农林水支出1275.34万元,占85.12%,住房保障支出95.56万元,占6.38%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1388.46万元,占总支出的比重为92.67%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1238.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费150.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算109.84万元,占总支出的比重为7.33%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出40.00万元,主要用于河长制工作开支;防汛支出39.84万元,主要用于预警系统维护费30万元,上型水库管护员补助9.84万元;农村供水支出30.00万元,主要用于安全饮水消毒净化药品采购及管护维护费30万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费150.40万元,比上年预算减少91.40万元,下降37.80%,主要原因是响应国家政策厉行节约,人头经费减少。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为9.00万元,其中,公务接待费9.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.00万元,主要原因是响应国家政策厉行节约。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算2.60万元,拟召开6会议,人数300人,内容为河长会议水旱灾害会议、2024年辰溪县提升山上经济作物灌溉水源保障能力建设推进会议、农村安全饮水管护员培训会、小型农业水利设施建设和管护推进会、2024年第二期河长制业务培训及交流学习会;培训费预算0万元;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1498.30万元,基本支出1388.46万元,单位项目支出109.84万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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