辰溪县文化旅游广电体育局2025年部门预算公开说明
发布时间:2024-12-30 16:14 信息来源:辰溪县财政局
辰溪县文化旅游广电体育局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
拟订全县文化旅游体育市场管理规划并组织实施,对全县文化旅游体育市场经营进行行业监管,承担全县文化旅游体育行业信用体系建设工作;负责对县城区内网络文化经营场所的监管,指导组织全县文化旅游体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施,监管全县文化旅游体育市场服务质量,指导服务质量提升,加强行业服务技能培训,负责星级饭店、星级旅行社创建,承担假日旅游市场的监督管理。承担本系统安全工作的综合协调和全县行业安全工作。承担全县广播电视重大主题宣传和重大活动宣传的指导、监管工作。
(二)机构设置
辰溪县文化旅游广电体育局单位内设机构包括:内设机构10个,分别为办公室、人事财务股、文化艺术股、广播电视股、政策法规股、体育股、文物保护股、旅游管理股、产业开发股、市场管理股。
二、部门预算单位构成
纳入2025年辰溪县文化旅游广电体育局部门预算编制范围包括:辰溪县文化旅游广电体育局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算487.27万元,其中,一般公共预算收入487.27万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少2184.85万元,主要原因是减少湘西剿匪旧址改造项目投入。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算487.27万元,其中,文化旅游体育与传媒支出444.70万元,社会保障和就业支出42.57万元。支出较上年减少2184.85万元,主要原因是减少湘西剿匪旧址改造项目投入。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出487.27万元,其中,文化旅游体育与传媒支出444.70万元,占91.26%,社会保障和就业支出42.57万元,占8.74%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数403.27万元,占总支出的比重为82.76%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费355.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费48.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算84.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他文化和旅游支出84.00万元,主要用于文化产业规上企业培育、“应急广播”运行维护支出。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费48.00万元,比上年预算减少12.00万元,下降20.00%,主要原因是人员异动公用经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.50万元,主要原因是根据《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》和《湖南省党政机关国内公务接待管理工作有关政策解读(一)》规定,减少三公经费开支。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0.50万元,拟开展专业技术人员继续教育培训,人数13人,内容为对专业技术人员进行2025年继续教育培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为487.27万元,基本支出403.27万元,单位项目支出84.00万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。