辰溪县发展和改革局2024年部门预算公开说明

发布时间:2023-12-29 09:55 信息来源:辰溪县财政局

辰溪县发展和改革局

2024年部门预算公开说明

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第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3研究提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议,综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。

4研究提出和综合协调全县经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。

5研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。

6负责投资综合管理,拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。

8组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

9推动实施创新驱动发展战略。

10跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。

11负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。

12推进可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13拟订全县价格改革方案和年度计划,研究提出价格调控目标和政策建议,组织实施价格总水平调控。

14协调推进经济发展环境的优化,牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资,保护投资者利益,促进市场公平竞争,维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境,优化重点项目建设环境;指导全县优化经济发展环境的相关工作,承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

15牵头组织监督公共资源交易活动。

16会同有关部门拟订推动全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员规划,协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

17研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划,承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

18研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。

19管理全县粮食、棉花和食糖储备,负责全县储备粮棉行政管理。

20拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

21根据全县储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。

22负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

23负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。

24完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

辰溪县发展和改革局单位内设机构包括:内设机构18个,分别为办公室综合股行政审批股固定资产投资股农村经济与湘西地区开发股社会发展股经贸股工交能股价格管理股价格成本调查大队环资股财务股粮食和物资储备股机关党务办认证中心(监测中心)重点建设项目事务中心招标投标管理办公室节能监察中心。

二、部门预算单位构成

纳入2024年辰溪县发展和改革局部门预算编制范围包括:辰溪县发展和改革局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2024年本部门收入预算1532.86万元,其中,一般公共预算收入1532.86万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元。收入较上年增加50.65万元,主要原因是人员调整。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算1532.86万元,其中,一般公共服务支出965.61万元,社会保障和就业支出87.00万元,住房保障支出65.25万元,粮油物资储备支出415.00万元。支出较上年增加50.65万元,主要原因是人员调整。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1532.86万元(含上级财政补助0万元),其中,一般公共服务支出965.61万元,占62.99%,社会保障和就业支出87.00万元,占5.68%,住房保障支出65.25万元,占4.26%,粮油物资储备支出415.00万元,占27.07%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1000.86万元,占总支出的比重为65.29%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费896.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费104.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算532.00万元,占总支出的比重为34.71%,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出117.00万元,主要用于县级储备粮轮换差价;行政运行支出30.00万元,主要用于专项粮库维护费;设施安全支出30.00万元,主要用于专项粮库维护费;其他粮油物资事务支出45.00万元,主要用于300吨应急成品粮费用和专项粮油维护费;储备粮油补贴支出193.00万元,主要用于5000吨应急成品粮费用;储备粮油差价补贴支出117.00万元,主要用于县级储备粮轮换价差。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费104.00万元,比上年预算减少49.40万元,下降32.20%,主要原因是全面落实响应上级财政要求,压减机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为20.00万元,其中,公务接待费20.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是预算控制措施到位,三公经费管理执行严格。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算4.00万元,拟召开易迁后扶相关工作会议,人数70人,内容为易迁后扶相关工作;培训费预算1.00万元,拟开展8场培训,人数10人,内容为参加省市发改等部门相关工作培训会议;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1532.86万元,基本支出1000.86万元,单位项目支出532.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1收支总表

2收入总表

3支出总表

4支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6财政拨款收支总表

7一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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